Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-51.606,91 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-51.606,91 €
77,12%
-9.639,46 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.639,46 €
14,40%
-2.890,29 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.890,29 €
4,32%
2.700 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.700 €
4,03%
-83,24 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-83,24 €
0,12%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -51.606,91 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -9.639,46 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -2.890,29 €
  • 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    2.700 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -83,24 €
  • Summe
    -61.519,90 €
Die Summe entspricht Zeile 22 (Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
2.700 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-64.219,90 €
18: Ordentliches Ergebnis
-61.519,90 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-61.519,90 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-61.519,90 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-63.888,82 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-63.888,82 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €